岩手中部水道企業団

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令和2年度予算

令和2年度水道事業会計予算は、2月17日の企業団議会定例会に上程され、原案通り可決されました。

 

業務の予定量

令和2年度当初 平成31年度当初 増減
給水戸数 (戸) 93,700 91,500 2,200
年間総配水量(立方メートル) 23,473,757 23,712,943 △239,186
一日平均配水量(立方メートル) 64,312 64,789 △477

 

主要な建設改良事業

(単位:千円)

令和2年度当初 平成31年度当初 増減
原水及び浄水施設整備事業 42,392 154,381 △111,989
配水及び給水施設整備事業 464,761 685,244 △220,483
水道広域化促進事業 2,518,804 3,574,905 △1,056,101
危機管理センター整備事業 83,798 0 83,798

 

収益的収入及び支出(事業運営に関する予算)

収  入

(単位:千円)

令和2年度当初 平成31年度当初 増減
水道事業収益 6,646,443 6,307,568 338,875
 営業収益 5,814,744 5,533,969 280,775
 営業外収益 831,699 773,599 58,100

支  出

(単位:千円)

令和2年度当初 平成31年度当初 増減
水道事業費 6,467,548 6,097,858 369,690
 営業費用 5,988,048 5,702,858 285,190
 営業外費用 474,500 390,000  84,500
 予備費 5,000 5,000 0

 

資本的収入及び支出(建設投資等に関する予算)

収  入

(単位:千円)

令和2年度当初 平成31年度当初 増減
資本的収入 2,385,109 3,550,788 △1,165,679
 企業債 1,001,800 1,375,500 △373,700
 出資金 581,670 806,330 △224,660
 国庫補助金 675,100 1,074,968 △399,868
 構成市町負担金 11,025 25,740 △14,715
 工事負担金 115,484 268,250 △152,766
 固定資産売却代金 30 0 30

 

 支  出

 (単位:千円)

令和2年度当初 平成31年度当初 増減
資本的支出 4,732,533 6,034,673 △1,302,140
 建設改良費 3,121,533 4,448,673 △1,327,140
 企業債償還金 1,611,000 1,586,000 25,000

 

資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2,347,424千円は、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額197,087千円及び過年度分損益勘定留保資金2,150,337千円で補てんするものです。

 

 

令和2年度岩手中部水道企業団水道事業会計予算書

 

お問い合わせ 経営企画課 経営企画係

電話 : 0198-29-5377  /  FAX : 0198-26-3307

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